2021-12-21
按照学校年终工作统一部署,12月13日上午,审计处在北洋园校区莕荪楼A317召开2021年度述职考评会。会议由处长高浩玮主持,全处9名同志参加述职会,会议包括:全体人员述职、民主考评和处考核小组评议、公布考评结果和处长总结发言三项议程。 处长高浩玮率先从2021度审计工作总体思路、精准组织计划高标准落实、严格把关审计质量并领衔重大项目主审、加强政治引领统筹支部建设和中心工作、加强审计队伍建设、存在不足和打算等八方面对全年工作进行了回顾。副处长唐芬围绕分管领域的年初计划目标和思路举措、工程审计年度完成情况、取得成效、对工程审计转型的思考进行述职。各科室成员分别对各自承担的主审任务和牵头工作完成情况、收获体会等进行述职。
2021年审计工作紧紧围绕学校年度工作要点,以高质量审计工作助力学校事业高质量发展为主题,在推动优化资源配置机制改革、深化建设工程管理审计、常态化干部队伍监督管理及进一步加强审计整改机制健全完善方面取得成效。
2021年度计划内96个项目审计、19项工作任务、新增计划外项目13项、计划外工作3项。
截至述职时点,计划内96个项目审计中,校内审计项目95项,包括:非工程审计项目11项,除采购内控评价项目正在实施阶段外,年度财政预算审计、出版社经营管理审计和8项中层领导干部经济责任审计均完成现场审计进入报告或反馈整改阶段;工程审计项目计划内84项,因故项目取消、合并实施等减少4项,报审受理80项,其中审定54项、审计实施中21项、管理部门尚未报审结转下年5项。计划外新增后勤应急工程审计项目13项,审定9项,正在审计实施4项。外审项目1项,受托完成教育部学位中心主任经济责任审计。
截至述职时点,计划内19项工作任务,分别涉及以往审计整改督促落实,审计信息平台优化、与业务系统对接、丰富分析模型,探索审计公开,党史学习教育和践行一线规则联系基层等。工作任务虽不似项目审计强闭环,但均按照年内计划的推进标准逐一落实。本年计划外增加工作任务包括牵头教育部部署的专项清理整顿等工作3项,均按要求推动完成。
2021年,学校预算管理与决算审计进一步深化,对校级预算管理和财务状况进行了全面体检;探索开展采购管理内部控制审计,促进完善全流程采购内部控制机制;持续深化建设工程管理审计转型,把控风险、提高资金效益;聚焦领导干部关键主责履行,切实通过抓好“关键少数”,促进学校事业目标实现。2021年审计资金总额123.74亿元,提出建议468条,其中校内审计金额111.56亿元,提出建议459条,为学校避免损失及提示重新论证2700余万元。
每一位成员的工作总结都充满对职业的热爱,既总结工作成果,也分享事业发展中个人成长感悟。高浩玮对每位同志的出色工作和取得的进步表示祝贺,衷心感谢大家立足审计岗位对学校中心工作所做出的贡献。经考核评议,综合审计科付晓宇为年度优秀。
随后,高浩玮对今年出台的《审计处业务量化考核评价细则》进行了解读,《细则》从工作量、工作效率、工作质量、工作效果以及团队协作等五个方面细化设定21项考核指标,将德能勤绩廉融入其中,切实做到工作考核导向工作水平和队伍素质提升。该《细则》将在试行后正式纳入到审计处年终考评体系中。
最后,高浩玮以“积极向上,坚守信念;胸怀大局,服务治理;专业敬业,立身立信;守正创新,顶天立地;依法规范,不负使命”总结天大审计精神,鼓舞大家,继续弘扬审计处的优良传统,谋划做好2022年审计工作。